info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    28010017/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    28/01/2021
                Valor
                    R$ 17.280,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA                 
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Suporte Profilático e Terapêutico
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    11.034.934/0001-60
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE060/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        19/06/2020
                    Data Publicação
                        31/03/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 478.380,00
                    Valor Total
                        R$ 385.792,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0299/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        31/07/2020
                    Vigência
                        31/07/2020 - 30/07/2021
                    Valor Total
                        R$ 69.600,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA 500 MG. | R$ 0,16 | 108.000,000000 | R$ 17.280,00 | 
| Total | R$ 17.280,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 1354
                                                            Data: 24/02/2021
                                                            Valor: R$ 17.203,20
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
                                                        | Número: 360673 | Data Emissão: 05/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 17.203,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.203,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141210025925688 | Chave Acesso: 41210211034934000160550030003606731059599622 | Chave Verific: 41210211034934000160550030003606731059599622 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA 500 MG. | CAPSULA | 107520.0000 | R$ 0,16 | R$ 17.203,20 | 
                                            Total Geral: R$ 17.203,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 20/04/2021 | 20040008 | R$ 17.203,20 | |
| Total | R$ 17.203,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 08/09/2021 | 08090015 | R$ 76,80 | 
| Total | R$ 76,80 | ||
 
                        