info Empenho
Número
27070043/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
27/07/2018
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9149
Data: 03/08/2018
Valor: R$ 2.450,55
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.450,55 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.450,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9414
Data: 09/08/2018
Valor: R$ 12,32
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 12,32 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10680
Data: 04/09/2018
Valor: R$ 21.827,78
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.827,78 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.827,78 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 12414
Data: 03/10/2018
Valor: R$ 3.741,68
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.741,68 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.741,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13964
Data: 05/11/2018
Valor: R$ 1.803,88
Descrição / Justificativa: SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.803,88 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.803,88 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 29.836,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 13/11/2018 | 13110019 | R$ 1.803,88 | |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 17/10/2018 | 17100026 | R$ 3.741,68 | |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 12/09/2018 | 12090045 | R$ 21.827,78 | |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 17/08/2018 | 17080020 | R$ 12,32 | |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, INCLUINDO TELEFONIA FIXA, MOVEL E ACESSO A INTERNET ( DADOS ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO PP042/2015. | 15/08/2018 | 15080070 | R$ 2.450,55 | |
Total | R$ 29.836,21 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/11/2018 | 01110058 | R$ 163,79 |
Total | R$ 163,79 |