info Empenho
Número
26090010/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2024
Valor
R$ 583,26
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:070/2023. Licitação:ad23007.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.600.131/0001-97
library_books Licitação
Número
AD23007-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/11/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 185.795,10
Valor Total
R$ 185.795,10
assignment Contrato
Número
070/2023-SEDHAS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 05/12/2024
Valor Total
R$ 66.772,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LINGUIÇA MISTA TOSCANA, PCT C/ 5KG. | R$ 94,83 | 2,000000 | R$ 189,66 |
2 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR MANGA. | R$ 7,73 | 20,000000 | R$ 154,60 |
3 | BOLINHO SABOR BAUNILHA, RECHEIO SABOR MORANGO, 40G. | R$ 1,98 | 50,000000 | R$ 99,00 |
4 | BOLINHO SABOR BAUNILHA, RECHEIO SABOR CHOCOLATE, 40G. | R$ 1,98 | 50,000000 | R$ 99,00 |
5 | REFRIGERANTE 2L, SABOR GUARANÁ. | R$ 4,10 | 10,000000 | R$ 41,00 |
Total | R$ 583,26 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19109
Data: 12/11/2024
Valor: R$ 583,26
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:070/2023. Licitação:ad23007.
Número: 122989 | Data Emissão: 11/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 583,26 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 583,26 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240067132363 | Chave Acesso: 23241141600131000197550010001229891148156112 | Chave Verific: 23241141600131000197550010001229891148156112 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | REFRIGERANTE 2L, SABOR GUARANÁ. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,10 | R$ 41,00 |
002 | BOLINHO SABOR BAUNILHA, RECHEIO SABOR CHOCOLATE, 40G. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,98 | R$ 99,00 |
003 | POLPA DE FRUTA 500G, CONGELADA. SABOR MANGA. | QUILOGRAMA | 20.0000 | R$ 7,73 | R$ 154,60 |
004 | LINGUIÇA MISTA TOSCANA, PCT C/ 5KG. | PACOTE | 2.0000 | R$ 94,83 | R$ 189,66 |
005 | BOLINHO SABOR BAUNILHA, RECHEIO SABOR MORANGO, 40G. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 1,98 | R$ 99,00 |
Total Geral: R$ 583,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:070/2023. Licitação:ad23007. | 13/12/2024 | 13120329 | R$ 583,26 | |
Total | R$ 583,26 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |