info Empenho
Número
26070011/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/07/2018
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.533.809/0001-20
library_books Licitação
Número
PP042/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2017
Data Publicação
31/05/2017
Valor Estimado
R$ 2.085.000,00
Valor Total
R$ 1.334.400,00
assignment Contrato
Número
068/2017-SMS
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
07/08/2017 - 07/08/2018
Valor Total
R$ 1.334.400,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12377
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 54.364,07
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 249 | Data Emissão: 02/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 54.364,07 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.364,07 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gx_APxkmYjrR | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14039
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 12.898,73
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 268 | Data Emissão: 06/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 12.898,73 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.898,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11840 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: iF-DLof00cnP | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 67.262,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/11/2018 | 09110053 | R$ 12.898,73 | |
OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/10/2018 | 09100051 | R$ 54.364,07 | |
Total | R$ 67.262,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE MEPENHO | 16/11/2018 | 16110021 | R$ 2.737,20 |
Total | R$ 2.737,20 |