info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    26070010/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    26/07/2024
                Valor
                    R$ 6.022,40
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    DIETAS ESPECIAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    02.626.340/0001-58
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23013-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        25/07/2023
                    Data Publicação
                        25/01/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 1.226.354,30
                    Valor Total
                        R$ 748.947,04
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0083/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        15/04/2024
                    Vigência
                        15/04/2024 - 14/04/2025
                    Valor Total
                        R$ 22.584,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. | R$ 37,64 | 160,000000 | R$ 6.022,40 | 
| Total | R$ 6.022,40 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11254
                                                            Data: 09/08/2024
                                                            Valor: R$ 6.022,40
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 538503 | Data Emissão: 06/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 6.022,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.022,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 37729 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240030996635 | Chave Acesso: 23240802626340000158550040005385031284704339 | Chave Verific: 23240802626340000158550040005385031284704339 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIETA ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA FECHADO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA, COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1,5 KCAL/ML. | LITRO | 160.0000 | R$ 37,64 | R$ 6.022,40 | 
                                            Total Geral: R$ 6.022,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS DESTINADAS AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO DE Nº 083/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 30/08/2024 | 30080020 | R$ 6.022,40 | |
| Total | R$ 6.022,40 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        