info Empenho
Número
26050012/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/05/2020
Valor
R$ 2.352,18
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PP003/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
20/05/2019
Valor Estimado
R$ 358.100,60
Valor Total
R$ 143.985,60
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 40,00 | 30,000000 | R$ 1.200,00 |
2 | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | R$ 2,22 | 519,000000 | R$ 1.152,18 |
Total | R$ 2.352,18 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5489
Data: 02/06/2020
Valor: R$ 2.352,18
Descrição / Justificativa: REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019.
Número: 2795 | Data Emissão: 02/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 2.352,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.352,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4538 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200030048443 | Chave Acesso: 23200601432182000132550000000027951000279527 | Chave Verific: 23-2006-01.432.182/0001-32-55-000-000.002.795-100. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE | 30.0000 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
002 | LUVA, GARI, EMBALAGEM 1.0 PAR | UNIDADE | 519.0000 | R$ 2,22 | R$ 1.152,18 |
Total Geral: R$ 2.352,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
REF A FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UTILIZAÇÃO JUNTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DE SOBRAL-CE, CONFORME ATA RP028/2019-SESEP E PP003/2019. | 04/11/2020 | 04110020 | R$ 2.352,18 | |
Total | R$ 2.352,18 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |