info Empenho
Número
26010015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
26/01/2021
Valor
R$ 114.300,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
003/2020-SAUDE
Data Assinatura
13/01/2020
Vigência
13/01/2020 - 03/11/2021
Valor Total
R$ 2.649.238,51
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 114.300,00 | 1,000000 | R$ 114.300,00 |
Total | R$ 114.300,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 706
Data: 12/02/2021
Valor: R$ 102.168,48
Descrição / Justificativa: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 236797 | Data Emissão: 01/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 102.168,48 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 102.168,48 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 933G.6740.2316.6168199-X | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 102.168,48 | R$ 102.168,48 |
Total Geral: R$ 102.168,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, INCLUINDO O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/03/2021 | 04030065 | R$ 102.168,48 | |
Total | R$ 102.168,48 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/02/2021 | 15020001 | R$ 12.131,52 |
Total | R$ 12.131,52 |