info Empenho
Número
25090032/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
25/09/2024
Valor
R$ 2.100.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMP. P/FACE À DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E TAPA-BURACO, COM O FOR.DE TODOS OS INSUMOS E EQUIP.NECESSÁRIOS, SOB DEMANDA, E SOBRAL/CE.CONTRATO Nº59/2024-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.394.134/0001-46
library_books Licitação
Número
CP24012-SEINFRA
Modalidade
Regras Próprias de Organismos Internacionais
Data Homologação
17/09/2024
Data Publicação
19/04/2024
Valor Estimado
R$ 5.396.067,89
Valor Total
R$ 4.695.101,56
assignment Contrato
Número
59/2024-SEINFR
Data Assinatura
19/09/2024
Vigência
25/09/2024 - 20/10/2025
Valor Total
R$ 5.861.133,90
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 2.100.000,00 | 1,000000 | R$ 2.100.000,00 |
Total | R$ 2.100.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17273
Data: 07/11/2024
Valor: R$ 80.299,68
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMP. P/FACE À DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E TAPA-BURACO, COM O FOR.DE TODOS OS INSUMOS E EQUIP.NECESSÁRIOS, SOB DEMANDA, E SOBRAL/CE.CONTRATO Nº59/2024-SEINFRA.
Número: 835 | Data Emissão: 07/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 80.299,68 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.299,68 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 100263475 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 80.299,68 | R$ 80.299,68 |
Cód. Liquidação: 14527
Data: 30/09/2024
Valor: R$ 2.019.700,32
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMP. P/FACE À DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E TAPA-BURACO, COM O FOR.DE TODOS OS INSUMOS E EQUIP.NECESSÁRIOS, SOB DEMANDA, E SOBRAL/CE.CONTRATO Nº59/2024-SEINFRA.
Número: 827 | Data Emissão: 30/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 2.019.700,32 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.019.700,32 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 2119277 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 440497830 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.019.700,32 | R$ 2.019.700,32 |
Total Geral: R$ 2.100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
VALOR QUE SE EMP. P/FACE À DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E TAPA-BURACO, COM O FOR.DE TODOS OS INSUMOS E EQUIP.NECESSÁRIOS, SOB DEMANDA, E SOBRAL/CE.CONTRATO Nº59/2024-SEINFRA. | 08/11/2024 | 08110156 | R$ 80.299,68 | |
VALOR QUE SE EMP. P/FACE À DESPESAS COM RECURSO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E TAPA-BURACO, COM O FOR.DE TODOS OS INSUMOS E EQUIP.NECESSÁRIOS, SOB DEMANDA, E SOBRAL/CE.CONTRATO Nº59/2024-SEINFRA. | 30/09/2024 | 30090020 | R$ 2.019.700,32 | |
Total | R$ 2.100.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |