info Empenho
Número
25070005/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
25/07/2019
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Número
PP042/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/12/2015
Data Publicação
15/09/2015
Valor Estimado
R$ 2.895.626,55
Valor Total
R$ 1.573.624,20
assignment Contrato
Número
042/2015
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/04/2021
Valor Total
R$ 7.055.081,83
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 1,00 | 4.000,000000 | R$ 4.000,00 |
Total | R$ 4.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10022
Data: 05/08/2019
Valor: R$ 633,09
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 633,09 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 633,09 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 12153
Data: 09/09/2019
Valor: R$ 1.683,61
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.683,61 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.683,61 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 14197
Data: 10/10/2019
Valor: R$ 1.683,30
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.683,30 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.683,30 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 061062057 | UF do Emitente: RJ | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 4.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 17/10/2019 | 17100069 | R$ 1.683,30 | |
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 17/09/2019 | 17090041 | R$ 511,16 | |
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 17/09/2019 | 17090040 | R$ 213,48 | |
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 17/09/2019 | 17090039 | R$ 958,97 | |
Referente a estimativa de gastos com telefone desta secretaria e seus anexos. | 09/08/2019 | 09080114 | R$ 633,09 | |
Total | R$ 4.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |