info Empenho
Número
25040002/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
25/04/2023
Valor
R$ 446,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITÁRIA PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 002/2023-SESEC
Função
Direito da Cidadania
Subfunção
Direitos Indivíduais, Coletivos e Difusos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
002/2023-SESEC
Data Assinatura
03/03/2023
Vigência
03/03/2023 - 03/03/2024
Valor Total
R$ 1.116,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 6,20 | 72,000000 | R$ 446,40 |
Total | R$ 446,40 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6415
Data: 18/05/2023
Valor: R$ 446,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITÁRIA PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 002/2023-SESEC
Número: 6354 | Data Emissão: 15/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 446,40 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 446,40 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230032896924 | Chave Acesso: 23230516970003000198550000000063541177484501 | Chave Verific: 23230516970003000198550000000063541177484501 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | ÁGUA SANITÁRIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 72.0000 | R$ 6,20 | R$ 446,40 |
Total Geral: R$ 446,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO AGUA SANITÁRIA PARA USO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ E SEUS EQUIPAMENTOS CONFORME CONTRATO 002/2023-SESEC | 28/06/2023 | 28060012 | R$ 446,40 | |
Total | R$ 446,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |