info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    24090009/2020
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    24/09/2020
                Valor
                    R$ 12.126,92
                Natureza
                    Equipamentos e Material Permanente
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE                                           
                Centro de Custo
                    MATERIAL PERMANENTE
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    15.464.751/0001-36
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE044/2019
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        02/12/2019
                    Data Publicação
                        26/07/2019
                    Valor Estimado
                        R$ 1.196.288,10
                    Valor Total
                        R$ 396.848,76
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0326/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        07/08/2020
                    Vigência
                        07/08/2020 - 06/08/2021
                    Valor Total
                        R$ 54.571,14
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | R$ 6.063,46 | 1,000000 | R$ 6.063,46 | 
| 2 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | R$ 6.063,46 | 1,000000 | R$ 6.063,46 | 
| Total | R$ 12.126,92 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12128
                                                            Data: 23/10/2020
                                                            Valor: R$ 12.126,92
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
                                                        | Número: 1026 | Data Emissão: 09/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 12.126,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 0141533852 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.126,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152203482131423 | Chave Acesso: 52201015464751000136550010000010261778006521 | Chave Verific: 152203482131423 | Série do Selo: 16 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | UNIDADE 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.063,46 | R$ 6.063,46 | 
| 002 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LC... | UNIDADE 1 UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.063,46 | R$ 6.063,46 | 
                                            Total Geral: R$ 12.126,92                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 18/11/2020 | 18110048 | R$ 12.126,92 | |
| Total | R$ 12.126,92 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        