info Empenho
Número
24080009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
24/08/2020
Valor
R$ 970,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
194/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
22/11/2019
Valor Estimado
R$ 44.045,28
Valor Total
R$ 32.686,52
assignment Contrato
Número
0228/2020-SAUDE
Data Assinatura
17/06/2020
Vigência
17/06/2020 - 16/06/2021
Valor Total
R$ 1.940,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | R$ 0,87 | 600,000000 | R$ 522,00 |
2 | LAPIS DE CERA PRETO ESTACA. CAIXA COM 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO DA CAIXA 105G. | R$ 4,48 | 100,000000 | R$ 448,00 |
Total | R$ 970,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11446
Data: 20/10/2020
Valor: R$ 970,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Número: 4145 | Data Emissão: 13/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 970,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 970,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200059628262 | Chave Acesso: 23201005696303000104550010000041451500041454 | Chave Verific: 23201005696303000104550010000041451500041454 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL MADEIRA, FOLHA 66 CM X 96 CM. | FOLHA | 600.0000 | R$ 0,87 | R$ 522,00 |
002 | LAPIS DE CERA PRETO ESTACA. CAIXA COM 12 UNIDADES. PESO LIQUIDO DA CAIXA 105G. | CAIXA | 100.0000 | R$ 4,48 | R$ 448,00 |
Total Geral: R$ 970,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100084 | R$ 970,00 | |
Total | R$ 970,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |