info Empenho
Número
24060009/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
24/06/2024
Valor
R$ 27.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus TRANSOL.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE23002-SETRAN
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/01/2024
Data Publicação
28/11/2023
Valor Estimado
R$ 725.000,00
Valor Total
R$ 225.000,00
assignment Contrato
Número
001/2024-SETRAN
Data Assinatura
11/03/2024
Vigência
11/03/2024 - 10/03/2025
Valor Total
R$ 180.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BILHETE ÚNICO 5X3 CM, 4X0 CORES, ESCALA CMYK EM PAPEL RECICLATO 120G 660 X 960. | R$ 0,09 | 300.000,000000 | R$ 27.000,00 |
Total | R$ 27.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
10463 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus TRANSOL. | 25/07/2024 | 11157 | R$ 27.000,00 | |
Total | R$ 27.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de 300 mil bilhetes únicos, para atender as necessidades dos usuarios de ônibus TRANSOL. | 14/08/2024 | 14080110 | R$ 27.000,00 | |
Total | R$ 27.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |