info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    23090029/2024
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    23/09/2024
                Valor
                    R$ 9.449,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência Especial da União
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL
                Centro de Custo
                    DIETAS ESPECIAIS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 144/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.742.865/0001-87
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE23017-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/07/2023
                    Data Publicação
                        10/03/2023
                    Valor Estimado
                        R$ 1.824.820,14
                    Valor Total
                        R$ 1.060.412,93
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0144/2024-SMS
                    Data Assinatura
                        23/07/2024
                    Vigência
                        23/07/2024 - 22/07/2025
                    Valor Total
                        R$ 89.310,00
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM SACHE. | R$ 1,43 | 300,000000 | R$ 429,00 | 
| 2 | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | R$ 42,00 | 10,000000 | R$ 420,00 | 
| 3 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | R$ 20,00 | 90,000000 | R$ 1.800,00 | 
| 4 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | R$ 50,00 | 16,000000 | R$ 800,00 | 
| 5 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | R$ 30,00 | 200,000000 | R$ 6.000,00 | 
| Total | R$ 9.449,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 16215
                                                            Data: 23/10/2024
                                                            Valor: R$ 9.449,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 144/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
                                                        | Número: 6447 | Data Emissão: 17/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 9.449,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.449,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240057804326 | Chave Acesso: 23241010742865000187550010000064471000064493 | Chave Verific: 23241010742865000187550010000064471000064493 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ALIMENTO, COMPLETO, PÓ, DIETA ENTERAL E/OU ORAL, PARA PACIENTES COM DESNUTRIÇÃO CALÓRICO PROTEICA OU EM RISCO DE DESNUTRIÇÃO. | LATA | 10.0000 | R$ 42,00 | R$ 420,00 | 
| 002 | DIETA, ENTERAL LÍQUIDA, SISTEMA ABERTO, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA MENOR/IGUAL A 1,2KCAL/ML, NORMOPROTÉICA MENOR QUE 20%. | LITRO | 90.0000 | R$ 20,00 | R$ 1.800,00 | 
| 003 | MODULO ALIMENTAR, L-GLUTAMINA (100%), PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ACONDICIONADA EM SACHE. | SACHE | 300.0000 | R$ 1,43 | R$ 429,00 | 
| 004 | DIETA ENTERAL LIQUIDA, SISTEMA ABERTO, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERCALÓRICA (MAIOR OU IGUAL A 1,5 KCAL/ML) E NORMOPROTÉICA. EMBALAGEM DE 1 LITRO. | LITRO | 200.0000 | R$ 30,00 | R$ 6.000,00 | 
| 005 | ESPESSANTE INSTANTÂNEO PARA ALIMENTOS LÍQUIDOS E SEMI- SÓLIDOS, FRIOS OU QUENTES, SABOR NEUTRO, EM PÓ. LATA DE NO MÍNIMO 125G. | LATA | 16.0000 | R$ 50,00 | R$ 800,00 | 
                                            Total Geral: R$ 9.449,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME O CONTRATO DE Nº 144/2024 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 01/11/2024 | 01110009 | R$ 9.449,00 | |
| Total | R$ 9.449,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        