info Empenho
Número
22100039/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
22/10/2018
Valor
R$ 482,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE082/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/10/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 76.797,53
Valor Total
R$ 36.872,57
assignment Contrato
Número
09/2018 SEDHAS
Data Assinatura
03/05/2018
Vigência
03/05/2018 - 03/05/2019
Valor Total
R$ 5.253,02
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML | R$ 1,16 | 30,000000 | R$ 34,80 |
2 | TAÇA DE VIDRO PARA AGUA | R$ 31,57 | 5,000000 | R$ 157,85 |
3 | GARRAFA TERMICA REVESTIMENTO EXTERNO EM INOX 1 LITRO | R$ 81,51 | 1,000000 | R$ 81,51 |
4 | GARRAFA TERMICA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 1,8 LITRO | R$ 104,21 | 2,000000 | R$ 208,42 |
Total | R$ 482,58 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14099
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 482,58
Descrição / Justificativa: MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS
Número: 11857 | Data Emissão: 06/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 482,58 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 482,58 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123180070114408 | Chave Acesso: 23181112337358000193550010000118571063459445 | Chave Verific: 23-1811-12.337.358/0001-93-55-001-000.011.857-106. | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 482,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO CREAS | 20/11/2018 | 20110012 | R$ 482,58 | |
Total | R$ 482,58 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |