info Empenho
Número
22050112/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/05/2019
Valor
R$ 990,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.055.497/0001-73
library_books Licitação
Número
PE070/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/06/2018
Data Publicação
11/05/2018
Valor Estimado
R$ 646.873,35
Valor Total
R$ 399.080,60
assignment Contrato
Número
249/2018-SMS
Data Assinatura
20/09/2018
Vigência
20/09/2018 - 19/09/2019
Valor Total
R$ 86.035,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS | R$ 330,00 | 3,000000 | R$ 990,00 |
Total | R$ 990,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10069
Data: 23/07/2019
Valor: R$ 990,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 1133 | Data Emissão: 03/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 990,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1995163590 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 990,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SC | |
Nº do Protocolo de Autorização: 34219007911193 | Chave Acesso: 42190619055497000173550010000011331159178969 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CARRO COLETOR DE LIXO CAP. 120 LITROS | UNIDADE | 3.0000 | R$ 330,00 | R$ 990,00 |
Total Geral: R$ 990,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 27/08/2019 | 27080028 | R$ 990,00 | |
Total | R$ 990,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |