info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    22030012/2018
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    22/03/2018
                Valor
                    R$ 210.330,88
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA UPA                                                                  
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-PORTE II, CONFORME PT-N°0282281-47/20018-PROGRAMA MS/ HOSPITAL ESPECIAL, DE ACORDO COM O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Asistência Hospitalar e Ambulatorial
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    41.634.619/0001-35
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        CP001/2017
                    Modalidade
                        Concorrência Pública
                    Data Homologação
                        23/03/2017
                    Data Publicação
                        17/02/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.156.192,75
                    Valor Total
                        R$ 866.727,06
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        052/2017-SMS
                    Data Assinatura
                        25/04/2017
                    Vigência
                        25/04/2017 - 03/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 814.463.450,12
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 4731
                                                            Data: 08/05/2018
                                                            Valor: R$ 86.353,93
                                                        Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-PORTE II, CONFORME PT-N°0282281-47/20018-PROGRAMA MS/ HOSPITAL ESPECIAL, DE ACORDO COM O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 486 | Data Emissão: 08/05/2018 | Doc. Ref.: 201805 | Valor Bruto: R$ 86.353,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 86.353,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2BJXWFHH | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12326
                                                            Data: 01/10/2018
                                                            Valor: R$ 26.241,36
                                                        Descrição / Justificativa: OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-PORTE II, CONFORME PT-N°0282281-47/20018-PROGRAMA MS/ HOSPITAL ESPECIAL, DE ACORDO COM O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 580 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 26.241,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 26.241,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11872 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 5imjFvATIA4F | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 112.595,29                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-PORTE II, CONFORME PT-N°0282281-47/20018-PROGRAMA MS/ HOSPITAL ESPECIAL, DE ACORDO COM O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/10/2018 | 18100056 | R$ 26.241,36 | |
| OS SERVICOS DE CONSTRUCAO DA OBRA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA-PORTE II, CONFORME PT-N°0282281-47/20018-PROGRAMA MS/ HOSPITAL ESPECIAL, DE ACORDO COM O EIXO DE DIRETRIZES DE GESTAO EM SAUDE, DIRETRIZ 5, OBJ 1, META 3 DO PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/05/2018 | 15050069 | R$ 86.353,93 | |
| Total | R$ 112.595,29 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| REPROGRAMACAO FINANCEIRA | 24/09/2018 | 24090011 | R$ 97.735,59 | 
| Total | R$ 97.735,59 | ||
 
                        