info Empenho
Número
22010005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
22/01/2025
Valor
R$ 298.488,27
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
LEI Nº 14.434, E CONTRATO DE GESTAO 002/2022 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP22011-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
17/03/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 41.998.746,60
Valor Total
R$ 41.998.746,60
assignment Contrato
Número
002/2022-SMS
Data Assinatura
17/03/2022
Vigência
17/03/2022 - 17/03/2026
Valor Total
R$ 216.576.096,97
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | R$ 298.488,27 | 1,000000 | R$ 298.488,27 |
Total | R$ 298.488,27 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 841
Data: 22/01/2025
Valor: R$ 298.488,27
Descrição / Justificativa: LEI Nº 14.434, E CONTRATO DE GESTAO 002/2022 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 298.488,27 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 298.488,27 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1505 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SERVICO DE GESTAO - SERVICO DE CONTRATO DE GESTAO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 298.488,27 | R$ 298.488,27 |
Total Geral: R$ 298.488,27
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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LEI Nº 14.434, E CONTRATO DE GESTAO 002/2022 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DO CUMPRIMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA N° 6272/2024. | 22/01/2025 | 22010018 | R$ 298.488,27 | |
Total | R$ 298.488,27 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |