info Empenho
Número
21100017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/10/2020
Valor
R$ 1.932,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.868.944/0001-40
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0330/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 32.200,00
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... | R$ 3,22 | 600,000000 | R$ 1.932,00 |
Total | R$ 1.932,00 |
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12772
Data: 16/11/2020
Valor: R$ 1.932,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Número: 4153 | Data Emissão: 12/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.932,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.932,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123200066695443 | Chave Acesso: 23201118868944000140550010000041531800000812 | Chave Verific: 23201118868944000140550010000041531800000812 | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... | UNIDADE | 600.0000 | R$ 3,22 | R$ 1.932,00 |
Total Geral: R$ 1.932,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 03/12/2020 | 03120023 | R$ 1.932,00 | |
Total | R$ 1.932,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |