info Empenho
Número
21080022/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/08/2020
Valor
R$ 3.220,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.868.944/0001-40
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0330/2020-SAUDE
Data Assinatura
14/08/2020
Vigência
14/08/2020 - 13/08/2021
Valor Total
R$ 32.200,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... R$ 3,22 1.000,000000 R$ 3.220,00
Total R$ 3.220,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9558
Data: 08/09/2020
Valor: R$ 3.220,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO.
Número: 4087 Data Emissão: 02/09/2020 Doc. Ref.: 202009 Valor Bruto: R$ 3.220,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.220,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2020 N° do CGF do Emitente: 000000 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123200051047239 Chave Acesso: 23200918868944000140550010000040871067359000 Chave Verific: 23200918868944000140550010000040871067359000 Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 DESINFETANTE, LIQUIDO, PARA LIMPEZA, DESINFECCAO E CONSERVACA/O DE PISOS, TENSOATIVO CATIONICO, SEQUESTRANTE, CONSERV... UNIDADE 1000.0000 R$ 3,22 R$ 3.220,00
Total Geral: R$ 3.220,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19, NESTE MUNICIPIO. 17/09/2020 17090112   R$ 3.220,00
Total R$ 3.220,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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