info Empenho
Número
21060010/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
21/06/2024
Valor
R$ 656,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 208/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.223.106/0001-79
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
0208/2023-SMS
Data Assinatura
14/09/2023
Vigência
14/09/2023 - 13/09/2024
Valor Total
R$ 6.560,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | R$ 1,64 | 400,000000 | R$ 656,00 |
Total | R$ 656,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14654
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 656,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 208/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 10166 | Data Emissão: 31/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 656,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 656,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 1832 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 243240079711320 | Chave Acesso: 43240740223106000179550010000101661000222699 | Chave Verific: 43240740223106000179550010000101661000222699 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ESPONJA PARA LIMPEZA, DUPLA FACE, MULTIUSO, PACOTE COM 3 UNIDADES. | PACOTE | 400.0000 | R$ 1,64 | R$ 656,00 |
Total Geral: R$ 656,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 208/2023 E PMS 2022-2025. | 25/10/2024 | 25100008 | R$ 656,00 | |
Total | R$ 656,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |