info Empenho
Número
21060001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
21/06/2023
Valor
R$ 337,12
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE22023-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2023
Data Publicação
21/06/2022
Valor Estimado
R$ 427.987,83
Valor Total
R$ 259.383,55
assignment Contrato
Número
015/2023-SETRAN
Data Assinatura
30/05/2023
Vigência
30/05/2023 - 29/05/2024
Valor Total
R$ 433,90
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 41,41 | 2,000000 | R$ 82,82 |
2 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | R$ 25,43 | 10,000000 | R$ 254,30 |
Total | R$ 337,12 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17522
Data: 24/11/2023
Valor: R$ 337,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES.
Número: 7132 | Data Emissão: 20/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 337,12 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 337,12 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230084129786 | Chave Acesso: 23231116970003000198550000000071321869115702 | Chave Verific: 23-2311-16.970.003/0001-98-55-000-000.007.132-186. | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ENVELOPE, TIPO SACO GRANDE, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 26CMX36CM, COM VARIAÇÃO DE +/- 2%, PAPEL GRAMATURA MÍNIMA DE 80G, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 41,41 | R$ 82,82 |
002 | PASTA PARA DOCUMENTO, SANFONADA, EM POLIPROPILENO, TAMANHO OFICIO, 12 DIVISÕES, TRANSPARENTE, FECHAMENTO COM ELÁSTICO. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 25,43 | R$ 254,30 |
Total Geral: R$ 337,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRANSITO E TRANSPORTES. | 28/12/2023 | 28120100 | R$ 337,12 | |
Total | R$ 337,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |