info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    21050003/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    21/05/2021
                Valor
                    R$ 8.544,00
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
                Programa Atividade
                    FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
                Centro de Custo
                    MEDICAMENTOS
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    26.436.496/0001-34
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE058/20-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        19/06/2020
                    Data Publicação
                        03/04/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 1.544.640,00
                    Valor Total
                        R$ 814.680,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0370/2020-SAUDE
                    Data Assinatura
                        21/09/2020
                    Vigência
                        21/09/2020 - 20/11/2021
                    Valor Total
                        R$ 136.200,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG. | R$ 0,08 | 106.800,000000 | R$ 8.544,00 | 
| Total | R$ 8.544,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14745
                                                            Data: 13/08/2021
                                                            Valor: R$ 8.160,00
                                                        Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
                                                        | Número: 3562 | Data Emissão: 13/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 8.160,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.160,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210050967145 | Chave Acesso: 23210826436496000134550010000035621000356215 | Chave Verific: 23210826436496000134550010000035621000356215 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA 40MG. | COMPRIMIDO | 102000.0000 | R$ 0,08 | R$ 8.160,00 | 
                                            Total Geral: R$ 8.160,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 09/09/2021 | 09090072 | R$ 8.160,00 | |
| Total | R$ 8.160,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO | 18/11/2021 | 18110005 | R$ 384,00 | 
| Total | R$ 384,00 | ||
 
                        