info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20110015/2018
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO PREFEITO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    20/11/2018
                Valor
                    R$ 128.659,71
                Natureza
                    Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DO GABPREF                                                
                Centro de Custo
                    CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    15.792.363/0001-84
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE041/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        04/08/2017
                    Data Publicação
                        14/07/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.543.001,12
                    Valor Total
                        R$ 2.334.739,20
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        023/2017
                    Data Assinatura
                        28/08/2017
                    Vigência
                        28/08/2017 - 28/08/2020
                    Valor Total
                        R$ 4.669.478,40
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 14789
                                                            Data: 21/11/2018
                                                            Valor: R$ 121.792,73
                                                        Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.
                                                        | Número: 2704 | Data Emissão: 21/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 121.792,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 121.792,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 216331435 | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 121.792,73                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA EMPRESA FORTAL TERCEIRIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONTRATO 023/17 - GABINETE DO PREFEITO. PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 20090067 REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. | 05/12/2018 | 05120027 | R$ 121.792,73 | |
| Total | R$ 121.792,73 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120253 | R$ 6.866,98 | 
| Total | R$ 6.866,98 | ||
 
                        