info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    20040035/2016
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA EDUCAÇÃO                                                          
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    20/04/2016
                Valor
                    R$ 3.085,59
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Alimentação e Nutrição
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    05.270.731/0001-70
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE043/2014
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        20/05/2015
                    Data Publicação
                        22/12/2014
                    Valor Estimado
                        R$ 6.916.798,00
                    Valor Total
                        R$ 4.684.617,07
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0432014-6-5
                    Data Assinatura
                        16/06/2015
                    Vigência
                        23/06/2015 - 23/06/2016
                    Valor Total
                        R$ 242.285,36
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 5,13 | 343,000000 | R$ 1.759,59 | 
| 2 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 5,10 | 260,000000 | R$ 1.326,00 | 
| Total | R$ 3.085,59 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11480
                                                            Data: 07/07/2016
                                                            Valor: R$ 3.085,59
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 002647 | Data Emissão: 07/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.085,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.085,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160037952354 | Chave Acesso: 23160705270731000170550010000026470000026471 | Chave Verific: 23-1607-05.270.731/0001-70-55-001-000.002.647-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 3.085,59                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAC | 10/08/2016 | 10080077 | R$ 3.085,59 | |
| Total | R$ 3.085,59 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        