info Empenho
Número
20030014/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
20/03/2020
Valor
R$ 215.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA R$ 215.000,00 1,000000 R$ 215.000,00
Total R$ 215.000,00

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
3188 REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. 03/04/2020 24788   R$ 214.119,13
Total R$ 214.119,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
REF. A CONTRATAÇÃO DE PES. JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA SERVIÇOS TIPO: DIVERSAS CATEGORIAS-COORD. DE VIAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEINF, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 063/2017.L1. 20/04/2020 20040007   R$ 214.119,13
Total R$ 214.119,13
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO 01/06/2020 01060154 R$ 880,87
Total R$ 880,87
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