info Empenho
Número
19120048/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/12/2024
Valor
R$ 54.866,73
Natureza
Contrato de Gestão
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
CONTRATO DE GESTÃO
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM 13° PARCELA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.746.713/0001-85
library_books Licitação
Número
DP017/2019-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
16/05/2019
Data Publicação
16/05/2019
Valor Estimado
R$ 9.450.912,00
Valor Total
R$ 9.450.912,00
assignment Contrato
Número
0001/2019-SMS
Data Assinatura
12/06/2019
Vigência
01/07/2019 - 30/06/2025
Valor Total
R$ 62.169.285,93
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | R$ 54.866,73 | 1,000000 | R$ 54.866,73 |
Total | R$ 54.866,73 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21236
Data: 19/12/2024
Valor: R$ 54.866,73
Descrição / Justificativa: FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM 13° PARCELA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024.
Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 54.866,73 | |
Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.866,73 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11111111 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | CONTRATO DE GESTAO - PARA A GESTAO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE | UNIDADE | 1.0000 | R$ 54.866,73 | R$ 54.866,73 |
Total Geral: R$ 54.866,73
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM 13° PARCELA, DE ACORDO COM A PORTARIA GM/MS Nº 5.793, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2024. | 23/12/2024 | 23120054 | R$ 54.866,73 | |
Total | R$ 54.866,73 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |