info Empenho
Número
19100202/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
19/10/2018
Valor
R$ 16.254,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.691.247/0001-71
library_books Licitação
Número
RP028/2017-SDHA
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/12/2017
Data Publicação
27/12/2017
Valor Estimado
R$ 336.404,48
Valor Total
R$ 310.112,20
assignment Contrato
Número
042/2017-SDHAS
Data Assinatura
27/12/2017
Vigência
27/12/2017 - 27/12/2018
Valor Total
R$ 69.888,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ARROZ BRANCO POLIDO LONGO FINO, TIPO I ( PCTS 01 KG - FARDO DE ATÉ 30KG) | R$ 2,21 | 1.300,000000 | R$ 2.873,00 |
2 | BISCOITO DOCE TIPO MAISENA 400G | R$ 2,41 | 900,000000 | R$ 2.169,00 |
3 | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I,PCT DE 1KG,EMBALAGEM EM SACO PLASTICO DE 30KG | R$ 3,44 | 700,000000 | R$ 2.408,00 |
4 | SARDINHA EM CONSERVA 125G | R$ 2,14 | 1.150,000000 | R$ 2.461,00 |
5 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 2,39 | 900,000000 | R$ 2.151,00 |
6 | ACHOCOLATADO EM PÓ 400G | R$ 2,62 | 1.600,000000 | R$ 4.192,00 |
Total | R$ 16.254,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
14100 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 05/11/2018 | 4434 | R$ 8.332,80 | |
Total | R$ 8.332,80 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS CRAS | 23/11/2018 | 23110076 | R$ 8.332,80 | |
Total | R$ 8.332,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120317 | R$ 7.921,20 |
Total | R$ 7.921,20 |