info Empenho
Número
19080027/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/08/2024
Valor
R$ 10.560,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.705.829/0001-30
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0311/2023-SMS
Data Assinatura
05/12/2023
Vigência
05/12/2023 - 04/12/2024
Valor Total
R$ 47.580,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,11 | 96.000,000000 | R$ 10.560,00 |
Total | R$ 10.560,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14855
Data: 02/10/2024
Valor: R$ 10.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 3763 | Data Emissão: 20/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 10.560,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.560,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240047372691 | Chave Acesso: 23240942705829000130550010000037631118941362 | Chave Verific: 23240942705829000130550010000037631118941362 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CARVEDILOL, 25MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 96000.0000 | R$ 0,11 | R$ 10.560,00 |
Total Geral: R$ 10.560,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 311/2023 E PMS 2022-2025. | 21/10/2024 | 21100007 | R$ 10.560,00 | |
Total | R$ 10.560,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |