info Empenho
Número
19080017/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/08/2024
Valor
R$ 8.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MAPP APS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 315/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE23031-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/09/2023
Data Publicação
04/04/2023
Valor Estimado
R$ 2.652.456,00
Valor Total
R$ 1.609.290,00
assignment Contrato
Número
0315/2023-SMS
Data Assinatura
10/11/2023
Vigência
20/11/2023 - 19/11/2024
Valor Total
R$ 33.600,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | METILDOPA 250 MG. | R$ 0,56 | 15.000,000000 | R$ 8.400,00 |
Total | R$ 8.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16070
Data: 21/10/2024
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 315/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 38500 | Data Emissão: 16/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2024 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240057322002 | Chave Acesso: 23241006053353000136550010000385001095911381 | Chave Verific: 23241006053353000136550010000385001095911381 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | METILDOPA 250 MG. | COMPRIMIDO | 15000.0000 | R$ 0,56 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA,CONFORME MAPP 5244, CONVENIO Nº 28/2024 SESA, CONTRATO Nº 315/2023 E PMS 2022-2025. | 28/10/2024 | 28100013 | R$ 8.400,00 | |
Total | R$ 8.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |