info Empenho
Número
19060021/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
19/06/2024
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONTRATO DE N° 0145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.240.853/0001-33
library_books Licitação
Número
PE22016-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2022
Data Publicação
23/02/2022
Valor Estimado
R$ 53.250,00
Valor Total
R$ 30.000,00
assignment Contrato
Número
0145/2022-SMS
Data Assinatura
09/05/2022
Vigência
09/05/2022 - 09/05/2026
Valor Total
R$ 120.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A3. | R$ 6,00 | 300,000000 | R$ 1.800,00 |
Total | R$ 1.800,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9706
Data: 17/07/2024
Valor: R$ 786,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONTRATO DE N° 0145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025.
Número: 1326 | Data Emissão: 15/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 786,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 786,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 12948 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2024001326100017210712746960185 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO GRUPO A - SUBGRUPO A3. | QUILOGRAMA | 131.1000 | R$ 6,00 | R$ 786,60 |
Total Geral: R$ 786,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRODUZIDOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL ESTEVAM PONTE, CONTRATO DE N° 0145/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2022-2025. | 04/10/2024 | 04100016 | R$ 786,60 | |
Total | R$ 786,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 15/07/2024 | 15070001 | R$ 1.013,40 |
Total | R$ 1.013,40 |