info Empenho
Número
19050012/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
19/05/2016
Valor
R$ 1.482,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PP013/2016
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP013/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2216
Data Publicação
03/02/2016
Valor Estimado
R$ 44.245,00
Valor Total
R$ 30.583,00
assignment Contrato
Número
0132016-3
Data Assinatura
11/05/2016
Vigência
11/05/2016 - 11/05/2017
Valor Total
R$ 17.290,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | POLPA DE FRUTA CONGELADA SABORES VARIADOS | R$ 2,57 | 1.355,000000 | R$ 3.482,35 |
2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 4,94 | 300,000000 | R$ 1.482,00 |
Total | R$ 1.482,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7303
Data: 19/05/2016
Valor: R$ 1.482,00
Descrição / Justificativa:
Número: 001860 | Data Emissão: 19/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 1.482,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.482,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160027790194 | Chave Acesso: 23160518370372000175550010000018600000018600 | Chave Verific: 23-1605-18.370.372/0001-75-55-001-000.001.860-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 300.0000 | R$ 4,94 | R$ 1.482,00 |
Total Geral: R$ 1.482,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PP013/2016 | 07/07/2016 | 07070119 | R$ 1.482,00 | |
Total | R$ 1.482,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |