insert_drive_file Licitação
                    
                         
                    
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                          
                    
                
            Secretaria(s)
                        Número
                        PP013/2016
                    Modalidade
                        Pregão
                    Status
                        Homologada
                    Data de Abertura da Proposta
                        19/04/2016
                    Data Realização
                        19/04/2016
                    Data Publicação
                        03/02/2016
                    Valor Estimado
                        R$ 44.245,00
                    Valor Total
                        R$ 30.583,00
                    Objeto
                        AQUISIÇÃO DE MATERAL DE CONSUMO: CAFÉ. AÇUCAR E ÁGUA MINERAL.
                    Justificativa
                        
                    Justificativa de preço
                        
                    insert_drive_file Empenhos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                
                        
                                            
                
            | Número | Secretaria | Data | Valor | 
|---|---|---|---|
| 31050023/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 31/05/2016 | R$ 283,00 | 
| 19050012/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 19/05/2016 | R$ 1.482,00 | 
| 31050024/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 31/05/2016 | R$ 377,00 | 
| 11070005/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/07/2016 | R$ 810,55 | 
| 11070006/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/07/2016 | R$ 339,60 | 
| 15090023/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 15/09/2016 | R$ 2.470,00 | 
| 26080006/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 26/08/2016 | R$ 494,00 | 
| 18100002/2016 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 18/10/2016 | R$ 1.885,00 | 
| 8 Registros | Total R$ 8.141,15 | ||
                    format_list_numbered Contratos
                    
                        
                            
                                
                        
                            
                                            
                
            | Número | Secretaria | Assinatura | Vigência | Favorecido | Valor | Ações | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0132016-1 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/05/2016 | 19/05/2016 - 19/05/2017 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | R$ 9.048,00 | visibility | 
| 0132016-2 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/05/2016 | 19/05/2016 - 19/05/2017 | J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS | R$ 5.425,00 | visibility | 
| 0132016-3 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 11/05/2016 | 11/05/2016 - 11/05/2017 | L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA | R$ 17.290,00 | visibility | 
| 3 Registros | Total R$ 31.763,00 | |||||
                    format_list_numbered Credores
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Nome | CPF / CNPJ | Telefone | 
|---|---|---|
| DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO LTDA | 03.562.872/0001-31 | (88) 99752-3883 | 
| J.S.T. FERREIRA GOMES SUPERMERCADOS | 10.360.680/0001-08 | (88) 3614 -5900 | 
| L.A DISTRIBUIDORA DE ÁGUA E GÁS LTDA | 18.370.372/0001-75 | (88) 3614 9227 | 
                    format_list_numbered Itens
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            | Código | Grupo | Descrição | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39812 | Bens de Consumo | CAFE EM PO PCT 250G | 2.400,00 | 3,77 | R$ 9.048,00 | 
| 8987 | Bens de Consumo | AÇUCAR REFINADO | 1.500,00 | 2,83 | R$ 4.245,00 | 
| 4626 | Bens de Consumo | AGUA MINERAL 20 LITROS | 3.500,00 | 4,94 | R$ 17.290,00 | 
                    assignment Resultado 
                    
                
            
                    
                        attach_file
                        Anexos
                    
                    
                    
                        
                            
                                
                                                    
                
            | Título | Tipo | Arquivo | 
|---|
Não há anexos para este contrato.
                                            
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