info Empenho
Número
19010050/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
19/01/2023
Valor
R$ 15.010,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.964.983/0001-08
library_books Licitação
Número
PE22032-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
08/04/2022
Valor Estimado
R$ 520.300,00
Valor Total
R$ 286.000,00
assignment Contrato
Número
0254/2022-SMS
Data Assinatura
06/07/2022
Vigência
06/07/2022 - 22/03/2023
Valor Total
R$ 15.010,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PINÇA CHERON ESTÉRIL. | R$ 1,58 | 9.500,000000 | R$ 15.010,00 |
Total | R$ 15.010,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1175
Data: 14/02/2023
Valor: R$ 15.010,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 9829 | Data Emissão: 13/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 15.010,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.010,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/02/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230010756156 | Chave Acesso: 23230205964983000108550010000098291000098420 | Chave Verific: 23230205964983000108550010000098291000098420 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PINÇA CHERON ESTÉRIL. | UNIDADE | 9500.0000 | R$ 1,58 | R$ 15.010,00 |
Total Geral: R$ 15.010,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 254/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/04/2023 | 27040078 | R$ 15.010,00 | |
Total | R$ 15.010,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |