info Empenho
Número
18070005/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
18/07/2025
Valor
R$ 13.000,00
Natureza
Passagens e Despesas Com Locomoção
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
PASSAGENS DE SERVIDOR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.340.993/0001-90
library_books Licitação
Número
AD24002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 300.000,00
Valor Total
R$ 300.000,00
assignment Contrato
Número
041/2024-SEPLAG
Data Assinatura
30/09/2024
Vigência
30/09/2024 - 01/01/2026
Valor Total
R$ 468.750,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| Total | R$ 13.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11425
Data: 18/08/2025
Valor: R$ 8.574,96
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.574,96 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.574,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.574,96 | R$ 8.574,96 |
Cód. Liquidação: 11424
Data: 18/08/2025
Valor: R$ 2.408,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.408,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.408,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 2.408,84 | R$ 2.408,84 |
Total Geral: R$ 10.983,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos. | 15/10/2025 | 15100009 | R$ 2.408,84 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos. | 04/09/2025 | 04090016 | R$ 8.574,96 | |
| Total | R$ 10.983,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/09/2025 | 01090112 | R$ 2.016,20 |
| Total | R$ 2.016,20 | ||