info Empenho
Número
18060073/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
18/06/2018
Valor
R$ 2.097,84
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
74/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 82.220,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CIMENTO 50KG.. R$ 22,00 1,000000 R$ 22,00
2 CAL 20KG R$ 12,00 2,000000 R$ 24,00
3 ASSENTO SANITARIO R$ 22,50 2,000000 R$ 45,00
4 CAIXA D' ÁGUA DE POLIETILENO 500L R$ 200,00 1,000000 R$ 200,00
5 JOELHO 90° SOLDAVEL 25 MM R$ 0,28 1,000000 R$ 0,28
6 ESPUDE PARA VASO SANITARIO EM PVC R$ 3,50 3,000000 R$ 10,50
7 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM R$ 1,74 3,000000 R$ 5,22
8 LUVA SOLDAVEL 50MM R$ 3,64 2,000000 R$ 7,28
9 DUREPOX 100G R$ 7,00 1,000000 R$ 7,00
10 ADESIVO SIL CONST 280G PRO INCOLOR R$ 17,77 2,000000 R$ 35,54
11 TE PVC SOLDAVEL 25MM R$ 0,60 2,000000 R$ 1,20
12 DOBRADIÇA VAI E VEM 881X4 ZINC R$ 58,80 1,000000 R$ 58,80
13 DOBRADIÇA CANTO ZINC 3 1/2 4020 R$ 3,40 2,000000 R$ 6,80
14 ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/4 R$ 1,54 3,000000 R$ 4,62
15 ASSENTO ALMOFADADO PERF TPKP BCO R$ 75,25 2,000000 R$ 150,50
16 BACIA P/CX SAV BR/CX P/ ACOPLAR BCO R$ 235,30 2,000000 R$ 470,60
17 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL BRANCA R$ 105,10 2,000000 R$ 210,20
18 FECHADURA NIQ P/ GAVETA 22MM R$ 13,22 1,000000 R$ 13,22
19 FECHADURA NIQ P/ GAVETA 30MM R$ 15,20 1,000000 R$ 15,20
20 FERROLHO REDONDO 3" NIQUELADO R$ 2,02 5,000000 R$ 10,10
21 LAVATORIO SUSPENSO DE LOUÇA BRANCA R$ 47,20 3,000000 R$ 141,60
22 MASSA PLASTICA 1 KG BCO R$ 13,45 3,000000 R$ 40,35
23 PARAFUSO PARA LAVATORIO 8MM C/ PORCA R$ 2,90 4,000000 R$ 11,60
24 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 40MM R$ 15,00 2,000000 R$ 30,00
25 ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE ANEL P/CAIXA D'AGUA 50MM R$ 21,38 2,000000 R$ 42,76
26 ADAPTADOR UNIVERSAL 2P+T 10A 250V R$ 3,48 2,000000 R$ 6,96
27 ADESIVO PVC PARA TUBO E CONEXÕES SOLDAVEL 75G R$ 2,50 3,000000 R$ 7,50
28 BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 VASÃO TOTAL R$ 28,60 3,000000 R$ 85,80
29 CAIXA DESCARGA CONTROLADA 9L C/ REGUA SUPORTE E PARAFUSOS P/ FIXAÇÃO R$ 19,00 3,000000 R$ 57,00
30 CAIXA SINFONADA PARA ESGOTO 150 X 150 X 75MM R$ 22,05 3,000000 R$ 66,15
31 JOELHO 90° SOLDAVEL 40 MM R$ 4,30 2,000000 R$ 8,60
32 JOELHO 90° SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4' AZUL R$ 6,30 2,000000 R$ 12,60
33 KIT ACIONAMENTO COMPLETO REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA R$ 27,00 1,000000 R$ 27,00
34 KIT FACIL P/ REGISTRO COM ACABAMENTO P/ REGISTRO R$ 65,36 2,000000 R$ 130,72
35 LUVA DE CORRER PVC JE PBA DE 60MM R$ 17,49 1,000000 R$ 17,49
36 LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 25MM R$ 7,19 2,000000 R$ 14,38
37 LUVA DE CORRER PVC SOLDAVEL 32MM R$ 10,94 3,000000 R$ 32,82
38 LUVA PVC ROSCAVEL DE 1/2" R$ 0,85 2,000000 R$ 1,70
39 LUVA SOLDAVEL 20MM MARROM R$ 0,25 3,000000 R$ 0,75
40 LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL 20MMX1/2" R$ 0,50 5,000000 R$ 2,50
41 LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL 25MMX3/4" R$ 0,70 2,000000 R$ 1,40
42 LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX3/4" AZUL R$ 0,30 4,000000 R$ 1,20
43 LUVA SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO 25MMX1/2" AZUL R$ 2,58 5,000000 R$ 12,90
44 NIPLE PVC ROSCAVEL 1/2" R$ 0,30 5,000000 R$ 1,50
45 TE PVC P/ ESGOTO 40MM BRANCO R$ 1,70 1,000000 R$ 1,70
46 TE PVC SOLDAVEL 32MM MARROM R$ 2,80 1,000000 R$ 2,80
47 TUBO PVC SOLDAVEL 20MM MARROM R$ 2,00 2,000000 R$ 4,00
48 TUBO PVC P/ ESGOTO BRANCO 50MM R$ 18,00 2,000000 R$ 36,00
Total R$ 2.097,84

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9207
Data: 11/07/2018
Valor: R$ 2.097,84
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 2975 Data Emissão: 11/07/2018 Doc. Ref.: 201807 Valor Bruto: R$ 2.097,84
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.097,84
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/07/2018 N° do CGF do Emitente: 3424 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123180041698892 Chave Acesso: 23180700387532000123550000000029751000297500 Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 2.097,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. 01/10/2018 01100157   R$ 2.097,84
Total R$ 2.097,84
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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