info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    18010040/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    18/01/2022
                Valor
                    R$ 2.479,70
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços  Público de Saúde 
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE179/21-SMS
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        23/12/2021
                    Data Publicação
                        25/10/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 124.636,50
                    Valor Total
                        R$ 74.582,90
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0493/2021-SMS
                    Data Assinatura
                        30/12/2021
                    Vigência
                        30/12/2021 - 29/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 26.667,44
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | R$ 139,90 | 3,000000 | R$ 419,70 | 
| 2 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | R$ 4,39 | 100,000000 | R$ 439,00 | 
| 3 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | R$ 8,00 | 20,000000 | R$ 160,00 | 
| 4 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | R$ 4,21 | 100,000000 | R$ 421,00 | 
| 5 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | R$ 13,00 | 80,000000 | R$ 1.040,00 | 
| Total | R$ 2.479,70 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 3050
                                                            Data: 14/03/2022
                                                            Valor: R$ 2.479,70
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
                                                        | Número: 6927 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 2.479,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,70 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220009672315 | Chave Acesso: 23220203562872000131550010000069271969641495 | Chave Verific: 23220203562872000131550010000069271969641495 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGADOR DE ROUPA, PLÁSTICO RESISTENTE. PACOTE COM 12 UNIDADES. | PACOTE | 100.0000 | R$ 4,39 | R$ 439,00 | 
| 002 | VELA PARA FILTRO D'AGUA, CERAMICA MICROPOROSA. | UNIDADE | 80.0000 | R$ 13,00 | R$ 1.040,00 | 
| 003 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M), COMPOSIÇÃO POLIPROPILENO/POLIETILENO. | UNIDADE | 100.0000 | R$ 4,21 | R$ 421,00 | 
| 004 | TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 8,00 | R$ 160,00 | 
| 005 | PANO MULTIUSO, LIMPEZA EM GERAL, PICOTADO A 50CM, DIMENSÕES DO ROLO: 30 CM X 300 M COMPRIMENTO, TRATAMENTO ANTIBACTERICIDA, 100% VISCOSE. | ROLO | 3.0000 | R$ 139,90 | R$ 419,70 | 
                                            Total Geral: R$ 2.479,70                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 493/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 20/05/2022 | 20050546 | R$ 2.479,70 | |
| Total | R$ 2.479,70 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        