info Empenho
Número
17100037/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
17/10/2016
Valor
R$ 41.003,52
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE017/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/09/2016
Data Publicação
15/06/2016
Valor Estimado
R$ 4.481.650,16
Valor Total
R$ 2.926.897,39
assignment Contrato
Número
0172016-3-7
Data Assinatura
19/09/2016
Vigência
19/09/2016 - 03/04/2017
Valor Total
R$ 160.786,50
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 5,62 | 7.296,000000 | R$ 41.003,52 |
Total | R$ 41.003,52 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18318
Data: 24/10/2016
Valor: R$ 41.003,52
Descrição / Justificativa:
Número: 003647 | Data Emissão: 24/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 41.003,52 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.003,52 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123160061153723 | Chave Acesso: 23161005270731000170550010000036470000036479 | Chave Verific: 23-1610-05.270.731/0001-70-55-001-000.003.647-000. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | KILOGRAMA | 7296.0000 | R$ 5,62 | R$ 41.003,52 |
Total Geral: R$ 41.003,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE017/2016 - PNAE | 17/11/2016 | 17110039 | R$ 41.003,52 | |
Total | R$ 41.003,52 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |