info Empenho
Número
17090027/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
17/09/2019
Valor
R$ 4.284,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
PE054/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/05/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 1.123.160,00
Valor Total
R$ 905.371,44
assignment Contrato
Número
006/2019-SEGET
Data Assinatura
23/07/2019
Vigência
23/07/2019 - 23/07/2020
Valor Total
R$ 4.284,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | R$ 171,36 | 25,000000 | R$ 4.284,00 |
Total | R$ 4.284,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14200
Data: 09/10/2019
Valor: R$ 4.284,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Número: 43260 | Data Emissão: 07/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 4.284,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.284,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2019 | N° do CGF do Emitente: 9862 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123190065601502 | Chave Acesso: 23191035043876000108550010000432601229899738 | Chave Verific: 23-1910-35.043.876/0001-08-55-001-000.043.260-122. | Série do Selo: |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL, ALCALINO A4, GRAMATURA 75G/M2, ALTA ALVURA, DIMENSOES 210 X 297MM, EMBALAGEM EM MATERIAL IMPERMEAVEL, CAIXA CO... | UNIDADE | 25.0000 | R$ 171,36 | R$ 4.284,00 |
Total Geral: R$ 4.284,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 31/10/2019 | 31100065 | R$ 4.284,00 | |
Total | R$ 4.284,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |