info Empenho
Número
17080002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
17/08/2021
Valor
R$ 5.835,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS CONFORME CONTRATO 09/2021 E PE 099/2020.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE099/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/10/2020
Data Publicação
04/08/2020
Valor Estimado
R$ 683.268,25
Valor Total
R$ 440.056,59
assignment Contrato
Número
09/2021-SEFIN
Data Assinatura
20/05/2021
Vigência
20/05/2021 - 19/05/2022
Valor Total
R$ 10.941,75
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 145,89 | 40,000000 | R$ 5.835,60 |
Total | R$ 5.835,60 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16000
Data: 16/09/2021
Valor: R$ 5.835,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS CONFORME CONTRATO 09/2021 E PE 099/2020.
Número: 1420 | Data Emissão: 14/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 5.835,60 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.835,60 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/09/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123210059075481 | Chave Acesso: 23210934590793000168550000000014201927554441 | Chave Verific: 23210934590793000168550000000014201927554441 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | CAIXA | 40.0000 | R$ 145,89 | R$ 5.835,60 |
Total Geral: R$ 5.835,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL A4 - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS CONFORME CONTRATO 09/2021 E PE 099/2020. | 27/09/2021 | 27090024 | R$ 5.835,60 | |
Total | R$ 5.835,60 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |