info Empenho
Número
17060062/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/06/2024
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.054.102/0001-06
library_books Licitação
Número
PE087/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 770.228,00
Valor Total
R$ 433.000,00
assignment Contrato
Número
0342/2021-SMS
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 504.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | REFEIÇÃO TIPO II. | R$ 10,00 | 240,000000 | R$ 2.400,00 |
Total | R$ 2.400,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13156
Data: 06/09/2024
Valor: R$ 2.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 427 | Data Emissão: 28/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 2.400,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.400,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 53460 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 223240039054482 | Chave Acesso: 23240811054102000106550010000004271400102019 | Chave Verific: 23240811054102000106550010000004271400102019 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | REFEIÇÃO TIPO II. | UNIDADE | 240.0000 | R$ 10,00 | R$ 2.400,00 |
Total Geral: R$ 2.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADOS A CONFERÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÁUDE, DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 342/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 27/09/2024 | 27090042 | R$ 2.400,00 | |
Total | R$ 2.400,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |