info Empenho
Número
17040019/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/04/2020
Valor
R$ 2.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 2.400,00 1,000000 R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4900
Data: 19/05/2020
Valor: R$ 2.377,66
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE
Número: 146619 Data Emissão: 04/05/2020 Doc. Ref.: 202005 Valor Bruto: R$ 2.377,66
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.377,66
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 430P.3978.8508.9320899-Z Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 0.0044 R$ 540.295,30 R$ 2.377,66
Total Geral: R$ 2.377,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O FORNECIMENTO DE PECAS GENUINAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DESTA SECRETARIA CONFORME O CONTRATO N°0121/19, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 18/06/2020 18060086   R$ 2.377,66
Total R$ 2.377,66
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPEMJO 20/05/2020 20050013 R$ 22,34
Total R$ 22,34
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