info Empenho
Número
17020015/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
17/02/2021
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
121/2019-SMS
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 13/05/2021
Valor Total
R$ 1.570.429,53

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE R$ 6.000,00 1,000000 R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1911
Data: 17/03/2021
Valor: R$ 1.637,79
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021
Número: 246778 Data Emissão: 01/03/2021 Doc. Ref.: 202103 Valor Bruto: R$ 1.637,79
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.637,79
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2021 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 135S175670310262299-U Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE UNIDADE 1.0000 R$ 1.637,79 R$ 1.637,79
Total Geral: R$ 1.637,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME O CONTRATO Nº 121/2019 E PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2018 - 2021 22/04/2021 22040074   R$ 1.637,79
Total R$ 1.637,79
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO 17/03/2021 17030004 R$ 4.362,21
Total R$ 4.362,21
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