info Empenho
Número
16110002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
16/11/2023
Valor
R$ 4.190,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.055.771/0001-60
library_books Licitação
Número
204/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
08/01/2020
Valor Estimado
R$ 52.320,00
Valor Total
R$ 50.280,00
assignment Contrato
Número
016/2020
Data Assinatura
10/03/2020
Vigência
11/03/2020 - 09/03/2025
Valor Total
R$ 310.060,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Locação de software p/ almoxarifado, patrimônio, protocolo, licitação e contrato | R$ 4.190,00 | 1,000000 | R$ 4.190,00 |
Total | R$ 4.190,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
18230 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023. | 12/12/2023 | 22282 | R$ 4.190,00 | |
Total | R$ 4.190,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação de sistema informatizado de assessoria e consultoria contábil e financeira do SAAE de Sobral, referente mês de novembro de 2023. | 15/12/2023 | 15120004 | R$ 4.190,00 | |
Total | R$ 4.190,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.070,00 |
Total | R$ 2.070,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETE FUNCIONAL, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMA, A SEREM USADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LABORAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 73/2023-AMA E LICITAÇÃO PE23012-SEPLAG E SEUS ANEXOS | 21/06/2024 | 21060143 | R$ 2.070,00 |
Total | R$ 2.070,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |