info Empenho
Número
16050012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
16/05/2018
Valor
R$ 115.647,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO ASFALTICO DA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE SOBRAL(02 EQUIPES), DE ACORDO COM PE 047/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE047/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/08/2017
Data Publicação
26/07/2017
Valor Estimado
R$ 1.172.392,66
Valor Total
R$ 861.495,36
assignment Contrato
Número
030/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/09/2017
Vigência
04/09/2017 - 04/09/2018
Valor Total
R$ 1.803.871,24
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO ESTEIRA LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90M A 5,30M POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450T/H CHP DIURNO | R$ 186,26 | 300,000000 | R$ 55.878,00 |
2 | LOCAÇÃO ESTATICO, PRESSÃO VARIAVEL POTÊNCIA 99HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,45/21,0 T.LARGURA DE ROLAGEM 2,265M | R$ 99,61 | 300,000000 | R$ 29.884,50 |
3 | LOCAÇÃO DE TAMDEM AÇO LISO POTÊNCIA 58 HP PESO SEM/COM LASTRO 6,5 /9,4 T LARGURA DE TRABALHO 1,2M | R$ 99,61 | 300,000000 | R$ 29.884,50 |
Total | R$ 115.647,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR MAURICIO | 22/10/2018 | 22100009 | R$ 115.647,00 |
Total | R$ 115.647,00 |