info Empenho
Número
16040001/2024
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
16/04/2024
Valor
R$ 10.564,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Outros Materiais de Consumo
Descrição/Objeto do Empenho
aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE23017-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/01/2024
Data Publicação
13/12/2023
Valor Estimado
R$ 69.663,36
Valor Total
R$ 54.936,96
assignment Contrato
Número
002/2024-SAAE
Data Assinatura
27/02/2024
Vigência
27/02/2024 - 27/02/2025
Valor Total
R$ 54.936,96
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, GROSSA. | R$ 44,02 | 240,000000 | R$ 10.564,80 |
| Total | R$ 10.564,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4438
Data: 23/04/2024
Valor: R$ 10.564,80
Descrição / Justificativa: aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada
| Número: 1490 | Data Emissão: 17/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 10.564,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.564,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/04/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240031979618 | Chave Acesso: 23240404221555000114550000000014901000149079 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 240.0000 | R$ 44,02 | R$ 10.564,80 |
Total Geral: R$ 10.564,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| aquisição de AREIA, GROSSA. Descrição Complementar: tipo lavada | 26/04/2024 | 26040002 | R$ 10.564,80 | |
| Total | R$ 10.564,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||