info Empenho
Número
16030020/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
16/03/2023
Valor
R$ 92,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.298.511/0001-83
library_books Licitação
Número
PE22008-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2022
Data Publicação
03/03/2022
Valor Estimado
R$ 723.846,75
Valor Total
R$ 409.823,53
assignment Contrato
Número
047/2022-SEDHAS
Data Assinatura
11/07/2022
Vigência
11/07/2022 - 11/07/2023
Valor Total
R$ 5.036,90
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | R$ 3,09 | 30,000000 | R$ 92,70 |
| Total | R$ 92,70 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4524
Data: 17/04/2023
Valor: R$ 92,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008.
| Número: 4542 | Data Emissão: 29/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 92,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 2584409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230021390154 | Chave Acesso: 23230313298511000183550010000045421007219889 | Chave Verific: 23230313298511000183550010000045421007219889 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, LIMPEZA GERAL, HIPOCLORITO DE SÓDIO OU CÁLCIO, TEOR DE CLORO ATIVO MÍNIMO 2,0%. EMBALAGEM COM 2 LITROS. | EMBALAGEM | 30.0000 | R$ 3,09 | R$ 92,70 |
Total Geral: R$ 92,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA, DESTINADO ÀS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. CONTRATO:047/2022 LICITAÇÃO:PE22008. | 05/05/2023 | 05050105 | R$ 92,70 | |
| Total | R$ 92,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||