info Empenho
Número
16010046/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 8.910,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.418.191/0001-95
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0066/2023-SMS
Data Assinatura
21/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 35.640,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. R$ 3,30 2.700,000000 R$ 8.910,00
Total R$ 8.910,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2563
Data: 15/03/2024
Valor: R$ 8.910,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 35002 Data Emissão: 27/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 8.910,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 8.910,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 27/02/2024 N° do CGF do Emitente: 256542937 UF do Emitente: SC
Nº do Protocolo de Autorização: 342240047260650 Chave Acesso: 42240212418191000195550010000350021000361789 Chave Verific: 42240212418191000195550010000350021000361789 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PERMETRINA 5%, 50 MG/ML, LOÇÃO CAPILAR 60 ML. FRASCO 2700.0000 R$ 3,30 R$ 8.910,00
Total Geral: R$ 8.910,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 066/2023 E PMS 2022-2025. 29/05/2024 29050094   R$ 8.910,00
Total R$ 8.910,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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