info Empenho
Número
16010036/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
16/01/2024
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0057/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE168/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.253.959,20
Valor Total
R$ 449.535,60
assignment Contrato
Número
0057/2023-SMS
Data Assinatura
20/03/2023
Vigência
21/03/2023 - 20/03/2024
Valor Total
R$ 112.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AZITROMICINA, 500 MG. | R$ 0,75 | 24.000,000000 | R$ 18.000,00 |
Total | R$ 18.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1662
Data: 05/03/2024
Valor: R$ 18.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0057/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 1207220 | Data Emissão: 10/02/2024 | Doc. Ref.: 202402 | Valor Bruto: R$ 18.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.000,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/02/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141240042402724 | Chave Acesso: 41240273856593000166550030012072201332183051 | Chave Verific: 41240273856593000166550030012072201332183051 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AZITROMICINA, 500 MG. | COMPRIMIDO | 24000.0000 | R$ 0,75 | R$ 18.000,00 |
Total Geral: R$ 18.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0057/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/05/2024 | 08050026 | R$ 18.000,00 | |
Total | R$ 18.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |