info Empenho
Número
16010030/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
16/01/2024
Valor
R$ 426,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.191.620/0001-00
library_books Licitação
Número
PE23001-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/03/2023
Data Publicação
26/12/2022
Valor Estimado
R$ 530.248,40
Valor Total
R$ 327.775,20
assignment Contrato
Número
0106/2023-SMS
Data Assinatura
24/04/2023
Vigência
24/04/2023 - 23/04/2024
Valor Total
R$ 19.552,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SIMETICONA 75 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 15 ML. R$ 2,13 200,000000 R$ 426,00
Total R$ 426,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2725
Data: 22/03/2024
Valor: R$ 426,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 20091 Data Emissão: 08/02/2024 Doc. Ref.: 202402 Valor Bruto: R$ 426,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 426,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2024 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: BA
Nº do Protocolo de Autorização: 129241449788684 Chave Acesso: 29240236191620000100550010000200911062719553 Chave Verific: 29240236191620000100550010000200911062719553 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SIMETICONA 75 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, 15 ML. FRASCO 200.0000 R$ 2,13 R$ 426,00
Total Geral: R$ 426,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 106/2023 E PMS 2022-2025. 15/05/2024 15050017   R$ 426,00
Total R$ 426,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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